Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5628
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0352/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 387,59 € | 30.07.2027 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0698/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 436,74 € | 30.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0701/24 | dodanie a montáž vchodových dverí do 05 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Butaš | 45548412 | 2 874,00 € | 30.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0700/24 | dodanie a montáž dvojkrídlových dverí do jedálne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Butaš | 45548412 | 4 465,20 € | 30.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0692/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 159,58 € | 27.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0693/24 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 356,44 € | 27.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0694/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 333,81 € | 27.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0691/24 | za dodanie, montáž a nastriekanie protipožiarnych dverí | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Butaš | 45548412 | 1 092,00 € | 27.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0688/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 154,02 € | 20.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0685/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 738,19 € | 20.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0687/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 479,25 € | 20.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0686/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 685,66 € | 20.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0690/24 | za 3-mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 278,40 € | 20.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0689/24 | servis šikmej zdvíhacej plošiny Olympia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Liftega s.r.o. | 51668718 | 214,80 € | 20.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFKV/0004/24 | doúčtovanie za výkopové práce k optickému internetu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 3 397,14 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0683/24 | za vianočné posedenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sandorf s.r.o. | 46001417 | 630,00 € | 19.12.2024 | 05.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0679/24 | za bezpečnostné kľúče a vložky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | EVVA s.r.o. | 31436749 | 1 765,15 € | 19.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0681/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 65,81 € | 19.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0682/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 514,42 € | 19.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0678/24 | za tričká s logom | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ESKO spol. s r.o. | 30998646 | 102,96 € | 19.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |