Pretože TRIPSY s.r.o.
Informácie
- Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 49
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0181/24 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 831,36 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0055/24 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 831,36 € | 09.10.2024 | 10.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0153/24 | Faktúra za hygienické a dezinfekčné potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 627,00 € | 01.10.2024 | 05.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0040/24 | Objednávame si u Vás hygienické a dezinfekčné potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 627,06 € | 20.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0077/24 | Faktúra za hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 142,04 € | 22.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
VO/0019/24 | Objednávame si u Vás hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 142,04 € | 03.05.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0189/23 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 419,96 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
VO/0078/23 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 420,60 € | 18.10.2023 | 18.10.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0153/23 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 921,25 € | 06.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/23 | Faktúra za hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 744,12 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
VO/0058/23 | Objednávame si u Vás čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 921,23 € | 26.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0047/23 | Objednávame si u Vás hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 744,20 € | 08.09.2023 | 08.09.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0019/22 | Objednávame si u Vás hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 529,20 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0020/22 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 892,98 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0054/22 | Faktúra za hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 405,72 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/22 | Faktúra za hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 123,48 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/22 | Faktúra za kancelársky materiál | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 846,32 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/22 | Faktúra za kancelársky materiál | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 46,66 € | 12.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
VO/0070/22 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 293,04 € | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0201/22 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 293,04 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |