Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0062/20 | práca na webstránke | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jakub Adamec | 51783274 | 105,00 € | 01.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/20 | šj el. energia 2/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 643,19 € | 01.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/20 | el. energia 2/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 229,74 € | 01.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/20 | kancelárske potreby -perá | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | National Pen | 9726444 | 135,99 € | 25.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/20 | Diamond -lampa s modulom | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 240,20 € | 25.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/20 | telefón 2/2020 šj | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 41,69 € | 25.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/20 | vyúčtovanie tepla 2/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -796,75 € | 25.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/20 | teplo vyúčtovanie | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -2 435,98 € | 20.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/20 | generátor ozónu | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Navalia s.r.o. | 50693425 | 717,60 € | 11.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/20 | učiteľské stoly | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 952,00 € | 11.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/20 | šj náíkup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 595,34 € | 06.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0042/20 | šj náíkup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 675,83 € | 06.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0041/20 | šj náíkup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 163,00 € | 06.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/20 | telefón 2/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,88 € | 06.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/20 | telefón 2/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 06.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/20 | vodné stočné 2/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 413,78 € | 06.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/20 | hygienický prípravok na ruky | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 239,52 € | 05.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0039/20 | šj náíkup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 69,00 € | 04.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/20 | šj zemný plyn 3/2020 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 04.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0037/20 | šj náíkup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 503,56 € | 03.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra |