Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0188/18 šj, zemný plyn Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 30,00 € 04.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFSJ/0054/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 ATC-JR, s.r.o. 35760532 491,83 € 02.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0186/18 šj - ZD Gymnázium Pankúchova 30778956 RAABE, Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 35908718 70,45 € 02.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0187/18 školenie prvej pomoci Gymnázium Pankúchova 30778956 Slovenský červený kríž, územný spolok, Miletičova 59, Bratislava 00584410 108,00 € 02.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFSJ/0051/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Szmek R. s.r.o. 32075898 239,80 € 01.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFSJ/0052/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 268,22 € 01.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFSJ/0053/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 337,67 € 01.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/0185/18 šj oprava vzduchotechniky Gymnázium Pankúchova 30778956 BM Design, spol. s.r.o., Gogoľova 5, 851 01 Bratislava 31380654 297,60 € 26.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/0184/18 čistiace potreby Gymnázium Pankúchova 30778956 Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava 22649778 590,16 € 25.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/0183/18 vyúčtovanie teplo 8/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -503,87 € 22.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/0181/18 el. energia Gymnázium Pankúchova 30778956 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 871,09 € 22.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/0182/18 šj el. energia 8/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 479,58 € 22.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFSJ/0046/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 811,99 € 21.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFSJ/0047/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 416,90 € 21.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFSJ/0048/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 416,20 € 21.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFSJ/0049/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 353,72 € 21.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFSJ/0050/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 349,11 € 21.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0179/18 šj vybavenie Gymnázium Pankúchova 30778956 Elektrosped a.s. 35765038 303,90 € 21.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/0180/18 sklenárske práce Gymnázium Pankúchova 30778956 Sklenárstvo, Karol Sekucia, Žilinská 11, 811 05 Bratislava 35442557 162,00 € 21.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFSJ/0044/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 810,59 € 17.09.2018 28.09.2018 Faktúra