Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0028/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 174,67 € | 13.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0029/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 598,69 € | 13.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0026/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 420,82 € | 12.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/18 | el. energia 5/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 163,45 € | 12.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/18 | šj el. energia 5/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 574,79 € | 12.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/18 | šj telefón 5/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 19,99 € | 11.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/18 | telefón 5/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 40,00 € | 11.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/18 | telefón 5/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 15,10 € | 11.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/18 | Hydrantové hadice | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 199,50 € | 08.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/18 | vodné a stočné 5/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 610,75 € | 08.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/18 | doplatok -teplo 5/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 471,18 € | 06.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/18 | zrážky 5/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 118,33 € | 05.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 467,33 € | 04.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 461,70 € | 04.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 190,66 € | 04.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 489,50 € | 04.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/18 | zemný plyn sj 6/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 04.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 777,78 € | 04.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/18 | dohladanie kamerového systému | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava | 35738553 | 90,00 € | 01.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 264,31 € | 29.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra |