Faktúry
Počet záznamov: 1380
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/22 | odborné prehliadky, skúšky - revízie NTL kotolne | Obchodná akadémia | 30775434 | AKZ mont | 36287750 | 985,00 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 428,28 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | toner | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 125,88 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | evidenčný systém | Obchodná akadémia | 30775434 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | 31387454 | 3 786,00 € | 29.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 289,84 € | 24.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | virtuálna prehliadka google | Obchodná akadémia | 30775434 | STREEWVIEW CZECH s.r.o. | 08619674 | 536,64 € | 23.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 790,80 € | 23.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | revízia a servis kotla | Obchodná akadémia | 30775434 | EnergyPro Consult s.r.o. | 54255856 | 434,40 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/22 | občerstvenie (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | SKY PUB | 47558423 | 1 779,00 € | 22.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 20,95 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | rozlišovacie vesty | Obchodná akadémia | 30775434 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 264,00 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 41,90 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | revízia | Obchodná akadémia | 30775434 | SD - Služby | 35840277 | 150,00 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | doska na cvičenie | Obchodná akadémia | 30775434 | FITRON, s.r.o. | 48035076 | 285,00 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | doska na nástenku (učebná pomôcka) | Obchodná akadémia | 30775434 | Norbert Kiš | 44391781 | 120,00 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | zabezpečenie ukážok prvej pomoci | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 270,00 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | ročný poplatok | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | vyúčtovanie - slúchadlá, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 253,95 € | 10.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 917,09 € | 08.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,84 € | 08.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra |