Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0176/23 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 93,55 € | 21.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/23 | škola - škole | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Spoločnosť ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 79,86 € | 18.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 467,86 € | 12.07.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/23 | učebnice - dejepis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mlasdé letá s.r.o. | 31333176 | 1 256,00 € | 12.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/23 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 12.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/23 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 56,31 € | 11.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/23 | škola - škole | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Spoločnosť ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 123,50 € | 10.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/23 | telef. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 103,07 € | 07.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 1 715,76 € | 07.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/23 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 195,13 € | 06.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/23 | viac ako peniaze | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Junio Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 06.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/23 | spracovanie štat. výkazov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 661,00 € | 06.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/23 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 532,00 € | 06.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/23 | centralizovaná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 224,08 € | 04.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/23 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 04.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 302,60 € | 03.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/23 | časopis - verejné obstarávanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nakladateľstvo FORUM s.r.o. | 46490213 | 150,00 € | 30.06.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 576,00 € | 29.06.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/23 | škola - škole | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 674,90 € | 29.06.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 210,56 € | 29.06.2023 | 07.08.2023 | Faktúra |