Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3166
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0003/22 | Poštová schránka biela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KĽUČKA | 46433996 | 42,50 € | 19.01.2022 | 19.01.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0002/22 | Veniec smútočný | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | kvety1 | 51864614 | 61,75 € | 18.01.2022 | 18.01.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0039/22 | vyúčtovanie - verejná správa SR ročný prístup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 17.01.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | kvety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vaše kvetinárstvo | 50543598 | 61,75 € | 14.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 14.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | vyúčtovanie - odborný seminár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO | 35900831 | 89,00 € | 14.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/22 | výučba informačných a sieťových technológií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 825,00 € | 11.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | elektrická energia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 864,58 € | 11.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | monitorovanie objektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 11.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0001/22 | Školenie verejné obstarávanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO | 35900831 | 89,00 € | 11.01.2022 | 11.01.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0265/21 | výkon zodpovednej osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 07.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/21 | zabezpečenie vykurovania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 07.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/21 | telekomunikačné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,17 € | 07.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/21 | kopírovacie služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RICOH Slovakia | 31331785 | 166,09 € | 07.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/21 | vodné, stočné a zrážky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 270,05 € | 28.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/21 | vyúčtovanie - europokladnica, doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | alza.sk | 36562939 | 32,60 € | 27.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/21 | kancelárske potreby, respirátory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 449,62 € | 22.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
VO/0102/21 | Kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 449,62 € | 22.12.2021 | 22.12.2021 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0250/21 | služby vzdelávacieho poradenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tanec ulice | 50190563 | 700,00 € | 20.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/21 | vyúčtovanie - chladnička, umývačka, mikrovlnka, vynáška | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANDREA SHOP | 36277151 | 739,49 € | 20.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra |