Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3238
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0271/22 | vyúčtovanie - záznamové zariadenia, kamery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Penta SK | 35899468 | 543,01 € | 18.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/22 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 16.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
VO/0106/22 | Dvere interiérové do WC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | OBI Slovakia | 48258946 | 439,89 € | 16.11.2022 | 16.11.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0107/22 | Kontajner na objemový odpad | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ekoslužby | 50586106 | 312,00 € | 16.11.2022 | 16.11.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0108/22 | Darčekové karty - DOD turnaj | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Decathlon | 47658827 | 120,00 € | 16.11.2022 | 16.11.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0109/22 | Kamery, záznamové zariadenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Penta SK | 35899468 | 543,01 € | 16.11.2022 | 16.11.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0110/22 | Výmena radiátora | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 529,20 € | 16.11.2022 | 16.11.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0279/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 384,62 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/22 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,32 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/22 | odvoz bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 13,92 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/22 | lepiace služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Prokast SK | 51263831 | 1 575,86 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 2 072,40 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 419,04 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0009/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 106,70 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/22 | vyúčtovanie - učebné pomôcky, USB | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 360,90 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
VO/0105/22 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 667,41 € | 10.11.2022 | 10.11.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0104/22 | Konektory, meradlá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 360,91 € | 09.11.2022 | 09.11.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0261/22 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 310,20 € | 09.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/22 | vyúčtovanie - školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | OZ Inkluziv | 54023700 | 40,00 € | 09.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/22 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 776,89 € | 08.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra |