Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3166
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0039/24 | vyúčtovanie - Verejná správa SR - ročný prístup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 228,00 € | 15.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0023/24 | Matematický klokan - súťaž | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Talentída | 45738777 | 250,00 € | 14.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0024/24 | Sieťové komponenty, usb kľúče | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 437,36 € | 14.02.2024 | 14.02.2024 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
VO/0022/24 | Prostriedky do umývačky-jedáleň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | JAZ RM GASTRO | 34153004 | 192,72 € | 14.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0038/24 | čistiace prostriedky pre umývačku riadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RM Gastro - JAZ | 34153004 | 192,72 € | 14.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0037/24 | komponenty na VYT | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 437,36 € | 14.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0036/24 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 463,66 € | 13.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0035/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,86 € | 12.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0034/24 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ekoslužby | 50586106 | 312,00 € | 12.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VO/0019/24 | Poistenie -lyziarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Allianz - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 29,24 € | 09.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0020/24 | Poistenie -lyziarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Allianz - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 263,88 € | 09.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0021/24 | Poistenie-lyziarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Allianz - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 29,24 € | 09.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0018/24 | Zámky visiace - šatňové skrine | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MERCATOR DMS | 173275847 | 175,00 € | 06.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0027/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 06.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0029/24 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 4 676,40 € | 06.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0001/24 | stravovanie (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 263,45 € | 06.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0028/24 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 1 034,64 € | 06.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0033/24 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 43,20 € | 06.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0030/24 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 221,00 € | 06.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/24 | revízia alarmu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SD Služby s.r.o. | 35840277 | 155,52 € | 06.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra |