Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2935
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0124/19 | toaletný papier, čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 411,40 € | 25.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
VO/0024/19 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 0,00 € | 25.07.2019 | 25.07.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
DFBV/0124/19 | toaletný papier, čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 411,40 € | 25.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/19 | vyúčtovanie sieťové káble Datacom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 173,89 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/19 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 10.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/19 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 591,32 € | 10.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/19 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,52 € | 10.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/19 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 36,13 € | 09.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/19 | basketbalové lopty, sieťky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPORT CLUB | 26845431 | 148,00 € | 09.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/19 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 677,62 € | 08.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/19 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 199,07 € | 08.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/19 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 064,00 € | 08.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/19 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 28,52 € | 08.07.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
Dodatok č1-2 | Dodatok k Dohode o organizácii experimentálneho overovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠIOV | Iné | 0,00 € | 07.07.2019 | 20.11.2019 | Ing. Marián Beniak, PhD. | riaditeľ školy | Zmluva | |||
DFBV/0123/19 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 591,32 € | 03.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0006/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 99,75 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 474,81 € | 02.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/19 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/19 | aSc Rozvrhy 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Applied Software Consult. | 31361161 | 79,00 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/19 | kancelársky nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Štefan Vach VAREZ - výroba nábytku | 11738481 | 1 000,00 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra |