Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2909

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFCM/0028/23 tlačiareň - vp - ROč. 12+ŠK Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 347,00 € 29.06.2023 05.07.2023 Faktúra
VO/0039/23 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 353,00 € 28.06.2023 22.12.2023 Objednávka
VO/0040/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 240,00 € 28.06.2023 22.12.2023 Objednávka
VO/0042/23 športové potreby do telocvične - UP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MUZIKER, a.s. 35840773 712,95 € 28.06.2023 22.12.2023 Objednávka
DFBV/0174/23 spotrebný materiál na VUP - vp - ROč.12 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 352,56 € 28.06.2023 05.07.2023 Faktúra
VO/0038/23 pracovný zošit - AJ Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 preskoly.sk s.r.o 5169288 653,00 € 26.06.2023 22.12.2023 Objednávka
DFBV/0172/23 jazykový kurz - ukrajinci 6/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava 17319145 244,00 € 21.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 elektrická energia 5/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 723,53 € 21.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 telekomunikačné poplatky 5/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 21.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 pranie a prenájom rohoží 05/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 73,15 € 21.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 maľovanie bezpeč.pásov v dielni Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Andrej Jakvirt - TATRAKAMEŇ 37332643 130,00 € 20.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 telekomunikačné poplatky 5/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,47 € 20.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0167/23 toner Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 CanTechnology, s.r.o. 35874350 154,36 € 16.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 tonery Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 338,40 € 16.06.2023 05.07.2023 Faktúra
VO/0037/23 maľovanie bezpeč.pásov v dielni Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Andrej Jakvirt - TATRAKAMEŇ 37332643 130,00 € 15.06.2023 22.12.2023 Objednávka
DFKV/0001/23 demontáž,montáž a dodávka protipožiarných dverí 3ks - RO č.170 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Pollák Ladislav 11850981 9 360,00 € 15.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0164/23 spotrebný materiál - RO č. 82 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Eichir s. r. o. 54441561 1 150,00 € 14.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0163/23 projektové a rozpočtárske práce na "GAUDEAMUS" Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 DOMBI s.r.o. 50810227 360,00 € 12.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 výmena oleja a 4ks letných pneumatík spolu s prezutím FIAT Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MAXIM SERVIS, s. r. o. 36685640 1 057,67 € 08.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 služby mobilného operátora 05/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 52,61 € 07.06.2023 05.07.2023 Faktúra