Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2909
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCM/0028/23 | tlačiareň - vp - ROč. 12+ŠK | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 347,00 € | 29.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0039/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 353,00 € | 28.06.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
VO/0040/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 240,00 € | 28.06.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
VO/0042/23 | športové potreby do telocvične - UP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 712,95 € | 28.06.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0174/23 | spotrebný materiál na VUP - vp - ROč.12 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 352,56 € | 28.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0038/23 | pracovný zošit - AJ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 653,00 € | 26.06.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0172/23 | jazykový kurz - ukrajinci 6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 21.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/23 | elektrická energia 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 723,53 € | 21.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/23 | telekomunikačné poplatky 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 21.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/23 | pranie a prenájom rohoží 05/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 73,15 € | 21.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/23 | maľovanie bezpeč.pásov v dielni | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Andrej Jakvirt - TATRAKAMEŇ | 37332643 | 130,00 € | 20.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/23 | telekomunikačné poplatky 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,47 € | 20.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/23 | toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 154,36 € | 16.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/23 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 338,40 € | 16.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0037/23 | maľovanie bezpeč.pásov v dielni | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Andrej Jakvirt - TATRAKAMEŇ | 37332643 | 130,00 € | 15.06.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
DFKV/0001/23 | demontáž,montáž a dodávka protipožiarných dverí 3ks - RO č.170 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 9 360,00 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/23 | spotrebný materiál - RO č. 82 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Eichir s. r. o. | 54441561 | 1 150,00 € | 14.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/23 | projektové a rozpočtárske práce na "GAUDEAMUS" | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOMBI s.r.o. | 50810227 | 360,00 € | 12.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/23 | výmena oleja a 4ks letných pneumatík spolu s prezutím FIAT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 1 057,67 € | 08.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/23 | služby mobilného operátora 05/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 52,61 € | 07.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra |