Faktúry
Počet záznamov: 4568
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0257/18 | mobilné služby 11/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 65,36 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | elektrina 11/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 697,15 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | elektrina 11/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 133,02 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 320,15 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | zrážky 11/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 34,28 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | zrážky 11/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,05 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | hygienické potreby TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 52,90 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | hygienické potreby šj | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 19,49 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | telefonické služby 11/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 89,54 € | 07.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | oprava kopírovacieho stroja | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Copy office | 31377874 | 55,20 € | 07.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | kancelársky papier | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 610,10 € | 07.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | vodné, stočné; fakturované obdobie: 27.10.18-26.11.2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 251,88 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | vodné, stočné; fakturované obdobie: 20.10.18-19.11.2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 24,52 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | zemný plyn 12/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 737,00 € | 05.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | zemný plyn 12/2018 šj | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 45,00 € | 05.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | zemný plyn 12/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 185,00 € | 05.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | zemný plyn 12/2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 512,00 € | 05.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | revízia elektrospotrebičov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ERV - JANIK s.r.o. | 35884541 | 745,20 € | 05.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | revízia - rozvádzač RK 1 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ERV - JANIK s.r.o. | 35884541 | 168,00 € | 05.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | deratizácia a dezinsekcia v TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 550,00 € | 04.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 433,51 € | 04.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 407,65 € | 04.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 324,62 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | polohopisné zameranie | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Filip Fronc – GEOMEP | 40097960 | 180,00 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | správa a údržba PC siete 11/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | rozšírenie kabeláže v PC učebni | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 35,00 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 316,08 € | 29.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 117,14 € | 29.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | odstránenie hav.stavu-výmena svietidiel | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ERV - JANIK s.r.o. | 35884541 | 581,40 € | 28.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 277,20 € | 28.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra |