Faktúry
Počet záznamov: 4427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/18 | hygienické potreby ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 19,49 € | 27.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 287,32 € | 26.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 257,14 € | 25.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 348,83 € | 20.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | tonerové náplne | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Copy office | 31377874 | 363,42 € | 19.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 244,61 € | 17.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | vodné, stočné, fakturované obdobie:27.2.18-26.3.2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 189,47 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | zrážky 3/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 87,37 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | zrážky 3/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,39 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 9.3.2018 - 8.4.2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,98 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 260,94 € | 16.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 185,17 € | 16.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | elektrina 3/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 519,94 € | 16.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | elektrina 3/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 130,47 € | 16.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 190,32 € | 13.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 156,22 € | 13.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 108,47 € | 13.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 244,77 € | 13.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | mobilné služby 3/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 76,20 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | internet 4/2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | služby technika BTS a PO za 1.štvrťrok 2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 09.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | telefonické služby 3/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 93,38 € | 09.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | J&B Unique s.r.o. | 35928182 | 646,32 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 230,42 € | 05.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 476,33 € | 05.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 164,50 € | 05.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | oprava kuchynského robota v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 84,00 € | 05.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | revízia komínov TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 22800816 | 75,00 € | 05.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 20.2.18-19.3.2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 8,92 € | 05.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | správa a údržba PC siete 3/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 05.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra |