Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5087
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0025/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 174,09 € | 21.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 415,06 € | 21.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 512,91 € | 21.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/19 | PC sieť Sanet -január-marec 2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/19 | odber a zneškodnenie biolog. odpadu zo ŠJ za 1/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 40,44 € | 19.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 247,00 € | 18.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/19 | Projektové a prieskumové práce -kanal.šácht | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Banské stavby, s.r.o Bratislava | 31396828 | 2 112,00 € | 15.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 376,63 € | 14.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 216,80 € | 12.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/19 | elektrina 1/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 669,86 € | 11.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/19 | elektrina 1/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 160,86 € | 11.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/19 | internet 2/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 11.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | čerpanie odpadovej vody ŠI Ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AKS group,s.r.o. | 47424893 | 180,00 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/19 | telefonické služby 1/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 86,54 € | 07.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | mobilné služby 1/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,03 € | 07.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/19 | zrážky 1/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 34,28 € | 07.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/19 | zrážky 1/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 86,26 € | 07.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/19 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 27.12.18-26.1.2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 178,32 € | 07.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 28,87 € | 07.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | 55 % z ceny obedov za 01/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 626,40 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra |