Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5087
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0147/19 | zemný plyn 7/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 28,00 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/19 | zemný plyn 7/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 155,00 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/19 | zemný plyn 7/2019 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 8,00 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/19 | zemný plyn 7/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 447,00 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/19 | služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/19 | stierky na okná | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 100,80 € | 03.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/19 | správa a údržba PC siete 6/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 02.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/19 | elektrina; fakturované obdobie: 1.7.19-30.11.19 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 674,74 € | 02.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/19 | spotreba elektrickej energie 1.6.-30.6.19 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 191,88 € | 02.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/19 | 55 % z ceny obedov za 06/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 885,60 € | 01.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/19 | telefonické služby 6/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 65,63 € | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/19 | spotreba elektrickej energie 1.6.-30.6.19 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 387,13 € | 30.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/19 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 06/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 45,48 € | 30.06.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0083/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 115,13 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/19 | vypracovanie bezpečnostného projektu | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 200,00 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0081/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 216,25 € | 26.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0082/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 187,11 € | 26.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/19 | školské tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 137,00 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0079/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 418,12 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0078/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market centrum plus, s.r.o. | 51692503 | 389,81 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra |