ARNOLD KÁSA
Informácie
- Názov: ARNOLD KÁSA
- IČO: 41110765
- Adresa: Pinkové Kračany 203, 93003 Kostolné Kračany
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 80
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0238/22 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 65,42 € | 30.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0227/22 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 214,96 € | 23.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0395/22 | pekárske výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 326,04 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0364/22 | pekárenské výrobky-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 492,91 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0326/22 | pekárenské výrobky-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 393,07 € | 31.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0287/22 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 361,41 € | 30.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/21 | pekárenské výrobky-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 21,05 € | 30.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0043/21 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 88,70 € | 28.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0080/21 | pekárske výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 193,21 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0119/21 | pekárske výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 221,76 € | 30.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0131/21 | pekárske výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 25,12 € | 31.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0170/21 | pekárske výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 202,74 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0207/21 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 299,94 € | 27.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0244/21 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 156,54 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0259/21 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 76,01 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0034/20 | pekarske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 203,61 € | 30.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0065/20 | pecivo do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 196,95 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0079/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 42,10 € | 31.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0110/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 18,41 € | 08.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0109/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 22,36 € | 30.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra |