ARNOLD KÁSA


Informácie
  • Názov: ARNOLD KÁSA
  • IČO: 41110765
  • Adresa: Pinkové Kračany 203, 93003 Kostolné Kračany

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 86

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0382/24 Potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 722,77 € 29.10.2024 11.11.2024 Faktúra
DFSJ/0334/24 pekárenské výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 491,67 € 30.09.2024 04.11.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0281/24 pekárenské výrobky- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 16,71 € 28.08.2024 02.10.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0271/24 pekárenské výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 479,76 € 28.06.2024 03.08.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0274/24 pekárenské výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 41,03 € 06.07.2024 03.08.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0222/24 pekárenské výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 610,40 € 30.05.2024 01.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0172/24 pekárenské výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 424,15 € 26.04.2024 03.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0027/24 pekárenské výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 413,58 € 24.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0090/24 pekárenské výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 700,67 € 29.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0123/24 pekárenské výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 474,92 € 26.03.2024 03.05.2024 Faktúra
DFSJ/0339/23 pekárenské výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 501,24 € 25.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0296/23 pekárenské výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 387,93 € 29.09.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0256/23 pekárske výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 58,41 € 31.08.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0248/23 pekárenské výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 305,01 € 30.06.2023 01.08.2023 Faktúra
DFSJ/0196/23 pekárenské výroby - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 413,26 € 31.05.2023 02.07.2023 Faktúra
DFSJ/0153/23 pekárenské výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 459,53 € 28.04.2023 01.06.2023 Faktúra
DFSJ/0116/23 pekárenské výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 346,84 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFSJ/0071/23 pekárenské výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 430,55 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFSJ/0038/23 pekárske výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 309,62 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0434/23 pekárenské výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 218,79 € 22.12.2023 04.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra