Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6928
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0010/17 | skipasy 5 dňové lyž. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ORAVA SKIPARK. a.s. | 44716028 | 1 320,00 € | 30.01.2017 | 12.04.2017 | Objednávka | |||||
| VO/0011/17 | ubatovanie od.12.2.17-17.2.17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CK MAGURA, s.r. | 36427403 | 5 280,00 € | 30.01.2017 | 12.04.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0017/17 | odpad-11/16 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 79,58 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | odpad.12/16 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 79,58 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 413,78 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/17 | chlieb tmavý,rožok obyčajný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rajček Michal Fa Emont | 11866225 | 103,79 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0006/17 | lieky podľa výberu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 97,03 € | 26.01.2017 | 12.04.2017 | Objednávka | |||||
| VO/0007/17 | pos.soľ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 45,08 € | 26.01.2017 | 12.04.2017 | Objednávka | |||||
| VO/0008/17 | predplatné časopisu ŠKOLA r.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JurisDAT-M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 26.01.2017 | 12.04.2017 | Objednávka | |||||
| VO/0009/17 | sport.trička 2 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SOFTWARE-reklamy | 33127158 | 28,80 € | 26.01.2017 | 12.04.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0019/17 | vodné a stočné 12/16 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 309,83 € | 25.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/17 | zemiaky,kapusta | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 270,88 € | 25.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | čistáreň | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov s.r.o. | 47361964 | 74,30 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 26,40 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/17 | jogurt bielý,brokolica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 484,39 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/17 | mrkva,zemiaky,cibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 304,18 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/17 | zemiaky,rama,chren | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 786,87 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/17 | špecle | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 236,45 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/17 | ryža,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 214,09 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/17 | maslo,mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 282,83 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |