Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6804
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/17 | uterky,prášok lanza,sóda kryštal. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 816,83 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | za plyn 3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 438,00 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | deratizácia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 95,76 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | sandále bezpečnostné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 99,97 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | stravné2/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 91,20 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | opr.poruch na el.inšt. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OPaOS s.r.o. | 46936122 | 182,00 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/17 | jablká,pomaranč | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 254,10 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | parapet biely | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rosnička Slovákia a.s. | 35814918 | 19,92 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | za 5dňový lyžarsky kurz ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OMNITRADE a.s. | 35724633 | 690,00 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | ubytovanie lyž.ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PaedDr.Miloslav Pavelka | 41923430 | 2 760,00 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/17 | duj.paprikové trio | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 22,50 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 551,65 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/17 | chlieb krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 117,68 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/17 | zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 205,20 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0016/17 | odstránenie poruchy na el.inštalácií | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OPaOS s.r.o. | 46936122 | 182,00 € | 28.02.2017 | 12.04.2017 | Objednávka | |||||
| VO/0017/17 | deratizáciu ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 95,76 € | 28.02.2017 | 12.04.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0040/17 | školenie 28.2.2017-odm.zam. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 79,80 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | zrážková voda 1/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 302,59 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | vymena zim.pneumatik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 41,83 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | protokol maturitnej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 61,07 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |