Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6396
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0083/25 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 910,00 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0088/25 | odborné školenie zamestnancov-egoverment | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Lančarič - Správa a registratúry s.r.o. | 56658851 | 350,00 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0091/25 | monitor Berlingo 3/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,07 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0089/25 | monitor Kia Rio-montáž | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 195,94 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0096/25 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,32 € | 07.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0094/25 | servisné a opravárenské práce v ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AMAROS s.r.o. | 56725051 | 408,61 € | 03.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0092/25 | odvoz BIO odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 106,27 € | 04.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0113/25 | poistenie majetku 28.03.2025 - 27.02.2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 2 876,04 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0093/25 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,23 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0090/25 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 1 580,34 € | 04.04.2025 | 11.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0095/25 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -542,28 € | 07.04.2025 | 11.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0125/25 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 231,27 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0118/25 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 145,90 € | 27.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0115/25 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 838,70 € | 25.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0127/25 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 637,52 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0124/25 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 621,60 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0121/25 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 404,25 € | 27.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0072/25 | nájom kopírky 2/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 360,71 € | 17.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0120/25 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 303,38 € | 26.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0117/25 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 307,56 € | 25.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |