Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6286
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0069/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 428,93 € | 18.02.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0086/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 203,46 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0084/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 230,10 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0082/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 655,87 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0080/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 646,65 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0083/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 259,35 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0090/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 580,87 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0089/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 002,34 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0088/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 937,53 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0087/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 217,62 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0085/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 189,05 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0081/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 961,26 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0102/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 174,28 € | 14.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0099/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 565,86 € | 13.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0096/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 140,00 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0092/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 524,78 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0103/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 178,50 € | 18.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0097/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 51,24 € | 12.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0094/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 324,56 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0091/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 477,75 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |