Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6011
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0013/17 | treska,marhule polené | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 767,20 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0014/17 | marhuľový kompót | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 360,58 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 50,16 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/17 | mrkva,zemiaky,citrón,banán | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 320,47 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | telefon 12/16 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,50 € | 19.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/17 | fliačky,cícer | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 156,36 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 318,96 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/17 | kapusta,zemiaky,mandarinky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 221,22 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/17 | paula mliečna s čok.škvrnami | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 396,72 € | 19.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/17 | čistáreň | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov s.r.o. | 47361964 | 74,30 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/17 | odpad-11/16 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 79,58 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | odpad.12/16 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 79,58 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/17 | vodné a stočné 12/16 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 309,83 € | 25.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 413,78 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0026/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 26,40 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0029/17 | jogurt bielý,brokolica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 484,39 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0030/17 | mrkva,zemiaky,cibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 304,18 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0031/17 | zemiaky,kapusta | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 270,88 € | 25.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0033/17 | zemiaky,rama,chren | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 786,87 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0034/17 | špecle | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 236,45 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |