Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6396
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0142/25 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,80 € | 15.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0121/25 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,47 € | 02.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0146/25 | servisná obhliadka a serv.práce OST | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 265,68 € | 23.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0143/25 | vodné, stočné, zrážky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 776,08 € | 17.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0156/25 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 550,00 € | 01.06.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0130/25 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 1 299,74 € | 06.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0147/25 | ubytovanie - škola v prírode | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATTRACT - Ing. Karkó Ján | 11714514 | 1 800,00 € | 21.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0225/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 441,07 € | 11.06.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0222/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 337,71 € | 10.06.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0219/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 474,32 € | 09.06.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0217/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 567,95 € | 06.06.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0213/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 474,78 € | 04.06.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0210/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 495,55 € | 02.06.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0220/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 462,26 € | 10.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0218/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 396,90 € | 09.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0216/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 463,05 € | 05.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0211/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 160,02 € | 03.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0212/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 419,84 € | 03.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0209/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 479,52 € | 02.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0226/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 386,60 € | 12.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |