Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6287
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0094/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 324,56 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0091/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 477,75 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0101/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 487,65 € | 13.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0100/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 192,01 € | 13.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0098/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 126,34 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0095/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 284,76 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0093/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 236,71 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0048/25 | lekárnička LK | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 110,96 € | 03.02.2025 | 11.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0046/25 | ubytovanie 9.2.-14.2.2025-LK | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Fatra Liptov s.r.o. | 44951884 | 6 600,00 € | 13.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0055/25 | spracovanie účtovníctva 1/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Komwel s.r.o. | 08182591 | 2 057,00 € | 23.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0050/25 | nájom kopírky a tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 762,46 € | 18.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0047/25 | toner Minolta, Oki | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 226,32 € | 17.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0049/25 | revízia el.spotrebičov, kontrola bleskozvodu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 921,00 € | 14.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0054/25 | tlač - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 49,50 € | 21.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0053/25 | plyn 2/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 107,00 € | 21.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0052/25 | plyn 2/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 28,00 € | 21.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0045/25 | služba 1-3/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2025 | 11.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0044/25 | odborná prehliadka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 207,87 € | 13.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0051/25 | vodné, stočné, zrážky 1/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 954,75 € | 19.02.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0027/25 | etlačivá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 323,99 € | 03.02.2025 | 10.03.2025 | Ekonóm | Faktúra |