Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6287
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0156/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 835,61 € | 24.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0155/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 665,45 € | 23.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0152/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 250,23 € | 17.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0101/25 | deratizácia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 492,00 € | 14.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0105/25 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,80 € | 15.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0100/25 | tlač pre ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 49,50 € | 11.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0112/25 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 50,43 € | 09.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0110/25 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 50,43 € | 01.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0087/25 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 758,42 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0086/25 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 28,00 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0085/25 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0084/25 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0083/25 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 910,00 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0088/25 | odborné školenie zamestnancov-egoverment | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Lančarič - Správa a registratúry s.r.o. | 56658851 | 350,00 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0091/25 | monitor Berlingo 3/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,07 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0089/25 | monitor Kia Rio-montáž | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 195,94 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0096/25 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,32 € | 07.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0094/25 | servisné a opravárenské práce v ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AMAROS s.r.o. | 56725051 | 408,61 € | 03.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0092/25 | odvoz BIO odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 106,27 € | 04.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0113/25 | poistenie majetku 28.03.2025 - 27.02.2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 2 876,04 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |