Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6396
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0068/25 | elektrina 2/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 1 931,31 € | 10.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0070/25 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 50,43 € | 10.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0113/25 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 221,62 € | 24.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0079/25 | videoseminár-archív a registratúra | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 39,00 € | 19.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0074/25 | spracovanie účtovníctva 2/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Komwel s.r.o. | 08182591 | 2 662,00 € | 15.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0075/25 | činnosť podnik. organizačných a ekon. poradcov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 120,00 € | 11.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0114/25 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 1 087,80 € | 25.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0112/25 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 826,27 € | 24.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0082/25 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 208,30 € | 21.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0078/25 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 2 736,12 € | 18.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0077/25 | Edupage eGoverment modul | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0111/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 726,59 € | 21.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0081/25 | vodné, stočné, zrážky 2/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 756,52 € | 20.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0076/25 | pracov.odev a obuv | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ľubica s.r.o. | 50982516 | 143,70 € | 18.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0080/25 | poistné 20.2.2025-10.11.2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 148,90 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0110/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 421,17 € | 20.03.2025 | 02.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0106/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 64,58 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0108/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 519,75 € | 21.03.2025 | 02.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0105/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 491,40 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0109/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 057,46 € | 20.03.2025 | 02.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |