Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3063

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0176/18 servis kopírok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 304,56 € 10.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0177/18 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 736,00 € 10.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0178/18 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 184,00 € 10.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0179/18 inštalatérske práce Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 85,16 € 10.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0180/18 čistenie upchatej výlevky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 55,56 € 10.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0181/18 monitorovanie objektu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 182,23 € 10.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0182/18 telefonické vyrozumenie a výjazd Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 29,28 € 10.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0183/18 učebnice cudzieho jazyka Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KORREKT s.r.o. 35829371 1 485,00 € 10.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0184/18 učebnice cudzieho jazyka Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 495,00 € 10.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0166/18 učebnice cudzieho jazyka Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 300,00 € 25.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0161/18 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 570,00 € 19.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0162/18 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 19,99 € 19.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0164/18 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 9,65 € 19.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0165/18 poistenie zodpovednosti za škodu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 UNIQA poisťovňa a.s. 00653501 553,00 € 19.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0163/18 balíček Školský zákon Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 PORADCA s.r.o. 36371271 13,00 € 19.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0151/18 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 12.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0152/18 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 320,21 € 12.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0153/18 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 490,66 € 12.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0154/18 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 2 000,00 € 12.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0155/18 vodné, stočné Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 109,22 € 12.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0156/18 odpadová voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 331,78 € 12.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0157/18 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,43 € 12.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0158/18 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 12.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0159/18 kancelárske potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 276,48 € 12.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0160/18 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 GGFS s.ro. 47079690 1 530,00 € 12.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0149/18 montáž žalúzií Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Sport and Work s.r.o. 47337184 449,50 € 30.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0150/18 počítačová sieť SANET Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 149,37 € 30.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0148/18 kancelárske potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 OfficeLand, s.r.o. 35843136 18,84 € 28.08.2018 29.08.2018 Faktúra
DFBV/0147/18 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,09 € 27.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0146/18 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 501,78 € 10.08.2018 30.08.2018 Faktúra