Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6015
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0205/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,80 € | 12.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0207/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0208/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 12.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0214/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 462,41 € | 12.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0209/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 648,64 € | 11.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
VO/0017/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Duprint, s.r.o. | 35961635 | 47,00 € | 11.10.2017 | 19.10.2017 | Objednávka | ||||||
VO/0016/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ján Gróf - opravy veľkokuchynských zariadení | 13967568 | 435,00 € | 10.10.2017 | 19.10.2017 | Objednávka | ||||||
DFBV/0204/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 244,21 € | 09.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0210/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 1 150,11 € | 09.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0206/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 09.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0215/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,48 € | 09.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0216/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 197,94 € | 09.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | ||||||
VO/0015/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 244,21 € | 09.10.2017 | 09.10.2017 | Objednávka | ||||||
DFBV/0199/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EMEJA, s.r.o. | 46322566 | 3 500,88 € | 05.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0200/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SK NIC a.s. | 35698446 | 12,00 € | 04.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0201/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 04.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
VO/0014/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EMEJA s.r.o. | 46322566 | 3 500,88 € | 04.10.2017 | 09.10.2017 | Objednávka | ||||||
DFBV/0197/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 684,00 € | 03.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0196/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | FUN TIME s.r.o. | 44539622 | 2 000,00 € | 02.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0198/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 2 286,00 € | 02.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra |