Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6015
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0007/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 182,89 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0004/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 182,46 € | 05.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 870,40 € | 05.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0006/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 132,41 € | 05.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,93 € | 05.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0003/18 | úroky z omeškania | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 69,16 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | Poplatok za odvoz komunálneho odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
VO/0001/18 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 281,00 € | 03.01.2018 | 09.01.2018 | Objednávka | ||||||
DFSJ/0001/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 92,64 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | INTA s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 6,60 € | 31.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0271/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 126,48 € | 31.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFKV/0002/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SOHO Group, a.s. | 50102371 | 249 257,26 € | 31.12.2017 | 18.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0269/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 13 220,00 € | 28.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0268/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 28.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
VO/0030/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 480,00 € | 28.12.2017 | 02.01.2018 | Objednávka | ||||||
DFBV/0249/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 27.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0250/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 27.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0251/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LUKO SK, s.r.o. | 44492588 | 88,56 € | 27.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0248/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 27.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra |