Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5954
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0229/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 72,93 € | 03.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0230/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 245,40 € | 04.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0224/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 181,05 € | 02.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0227/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 99,96 € | 03.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0234/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 665,25 € | 05.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0238/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 646,33 € | 09.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0240/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 159,64 € | 11.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0239/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 132,09 € | 09.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0253/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 969,87 € | 17.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0236/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 575,45 € | 06.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0237/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 181,10 € | 09.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0218/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 20,66 € | 01.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0256/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 561,12 € | 27.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0244/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 591,08 € | 12.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0254/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 891,86 € | 18.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0247/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 72,58 € | 13.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0250/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 150,84 € | 16.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0243/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 180,76 € | 12.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0242/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 197,83 € | 12.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0248/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 895,26 € | 13.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra |