Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0145/20 | vyváženie pneumatík, servis zrkadla | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 95,04 € | 26.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
VO/0036/20 | nákup 3 ks lavičiek s vešiakmi | Športové gymnázium | 17337020 | Daffer, s.r.o | 36320439 | 720,00 € | 25.06.2020 | 15.07.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0035/20 | celková oprava stožiarov s pred areálom školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 1 150,00 € | 25.06.2020 | 15.07.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0034/20 | Maliarske práce v triedach | Športové gymnázium | 17337020 | Andrej Mikoláš | 40021703 | 1 636,24 € | 25.06.2020 | 06.08.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0128/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 337,54 € | 24.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/20 | nájom kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 24.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/20 | IT materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 372,32 € | 24.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/20 | pákové otvárače na okná v telocvični + žalúzie | Športové gymnázium | 17337020 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 1 260,00 € | 23.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
VO/0031/20 | vyváženie pneumatík, servis zrkadla | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 100,00 € | 23.06.2020 | 29.06.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0032/20 | výmena podlahovej krytiny a všetky práce súvisiace s výmenou - v triede | Športové gymnázium | 17337020 | JUTEX | 36250643 | 2 401,97 € | 23.06.2020 | 08.07.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0033/20 | Knihy - Čarovná Bratislava 60 ks | Športové gymnázium | 17337020 | CBS s.r.o | 36754749 | 990,00 € | 23.06.2020 | 08.07.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0139/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 46,58 € | 22.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/20 | šalátový pultový chladič s nádobami | Športové gymnázium | 17337020 | CITY MAN, s.r.o | 45505241 | 484,26 € | 22.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/20 | toner | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 60,00 € | 16.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/20 | vymaľovanie telocvične | Športové gymnázium | 17337020 | Ľuboš Valenta | 10879871 | 3 973,60 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/20 | nájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/20 | revízia výťahu v šj | Športové gymnázium | 17337020 | ORGO-LIFT | 30940630 | 77,00 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/20 | školská agenda | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 449,00 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
VO/0030/20 | šalátový pultový chladič s nádobami | Športové gymnázium | 17337020 | CITY MAN, s.r.o | 45505241 | 485,00 € | 15.06.2020 | 22.06.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0028/20 | murárske práce a maliarske práce v šatni a v triede | Športové gymnázium | 17337020 | Ľuboš Valenta | 10879871 | 1 800,00 € | 12.06.2020 | 17.06.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka |