Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0017/17 | oprava auta | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 2 230,34 € | 30.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 718,00 € | 30.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0026/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 320,46 € | 30.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/17 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 189,47 € | 26.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | úprava stránky | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 250,00 € | 24.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | lišty, káble, stojan, úprava | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 150,00 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/17 | lišty, káble, stojan, úprava | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 102,00 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,10 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 503,76 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 151,80 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0030/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 43,58 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0037/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 157,46 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0028/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SLOVEX Štefan Vacula | 43287247 | 108,00 € | 20.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0029/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 3 198,49 € | 20.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0041/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,10 € | 20.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0001/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 40,56 € | 18.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0027/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 43,91 € | 18.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/17 | čistiareň | Športové gymnázium | 17337020 | MA DEVELOPMENT | 44140169 | 91,80 € | 17.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0033/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 212,04 € | 17.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | oprava plynového potrubia v šj | Športové gymnázium | 17337020 | HOMOLA | 32741936 | 589,50 € | 16.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |