Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5185

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F191121 Účastnícky poplatok za odborný seminár GDPR Poliklinika Karlova Ves 17336236 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o., 50685406 148,00 € 29.11.2019 03.12.2019 Faktúra
F191119 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 4/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 AJFA+AVIS, s.r.o. 31602436 14,70 € 28.11.2019 07.01.2020 Faktúra
F191120 Vodné, stočné DS Donnerova za 11/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 93,62 € 28.11.2019 07.01.2020 Faktúra
F191117 Páska do číselníkovej tlačiarne Poliklinika Karlova Ves 17336236 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 12,00 € 27.11.2019 02.12.2019 Faktúra
F191118 Čistiace a hygienicke prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 61,82 € 27.11.2019 07.01.2020 Faktúra
F191116 Oprava privolávačov a panelov výťahov 1 a 2 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 328,80 € 26.11.2019 07.01.2020 Faktúra
F191115 Ističe+adaptér Poliklinika Karlova Ves 17336236 Daniel Friebert 34610863 26,00 € 22.11.2019 26.11.2019 Faktúra
F191114 Servis a kontrola zdravotnej techniky Poliklinika Karlova Ves 17336236 BTL Slovakia, s.r.o. 36404772 275,52 € 19.11.2019 10.12.2019 Faktúra
F191113 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 15.10-15.11./2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 23,18 € 19.11.2019 07.01.2020 Faktúra
F191053 Revízia elektrických spotrebičov PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 BE - SOFT a.s. 36191337 710,45 € 15.11.2019 10.12.2019 Faktúra
F191112 Meranie dozimetrov RDG. Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 32,10 € 15.11.2019 07.01.2020 Faktúra
F191111 CD nosiče na RDG snímky Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 437,18 € 14.11.2019 14.11.2019 Faktúra
F191052 Spracovanie účtovníctva 10/2019 a podklady k výročnej správe za 2018 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 1 776,00 € 14.11.2019 03.12.2019 Faktúra
F191110 Čistiace a hygienicke prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 476,10 € 14.11.2019 10.12.2019 Faktúra
F191051 Strava DS Donnerova 10/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 314,64 € 13.11.2019 22.11.2019 Faktúra
F191048 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2019, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 159,96 € 13.11.2019 03.12.2019 Faktúra
F191047 Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 10/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -121,55 € 13.11.2019 13.12.2019 Faktúra
F191049 Služby bezpečnostného poradcu 10/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 17,58 € 13.11.2019 07.01.2020 Faktúra
F191050 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 10/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 134,87 € 13.11.2019 07.01.2020 Faktúra
F191109 Internet 11/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 12.11.2019 03.12.2019 Faktúra
F191046 Právne služby 10/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. 47232277 600,00 € 12.11.2019 07.01.2020 Faktúra
F191108 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 ŠEVT a.s. 31331131 312,11 € 11.11.2019 03.12.2019 Faktúra
F191043 Poplatky -mobilné telefóny 10/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 29,73 € 11.11.2019 10.12.2019 Faktúra
F191042 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 10/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 505,21 € 11.11.2019 07.01.2020 Faktúra
F191041 Služby BOZP a OPP 10/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Alena Ježíková-BOZPO 41792041 390,00 € 08.11.2019 03.12.2019 Faktúra
F191044 Telefón-hovory 10/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 28,40 € 07.11.2019 22.11.2019 Faktúra
F191045 Telefóny 10/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 328,72 € 07.11.2019 22.11.2019 Faktúra
F191107 Preddavky odberu elektrickej energie DS 11/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 136,42 € 07.11.2019 07.01.2020 Faktúra
F191039 Zrážky PKV 10/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 338,41 € 06.11.2019 22.11.2019 Faktúra
F191040 zrážky DS 10/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 66,36 € 06.11.2019 22.11.2019 Faktúra