Faktúry
Počet záznamov: 5021
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190725 | Tlakové čistenie kanalizácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 300,00 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190802 | Tonery do tlačiarní a kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 52,20 € | 01.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190722 | Pranie a žehlenie prádla za 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 202,70 € | 01.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190724 | Oprava bleskozvodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 5 711,58 € | 01.08.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190721 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 31.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190718 | Vodné, stočné DS Donnerova za 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 173,86 € | 30.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190720 | Odpojenie plynovodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ludovit Korbelič | 32169281 | 177,00 € | 30.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190719 | Lavice a stoličky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SIMPA, spol. s r.o. | 35713844 | 268,80 € | 30.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190717 | Servis a STK, Fábia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 452,86 € | 26.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190716 | Výkon havárijnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 22.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190714 | Systémová údržba Human Klasik za 07-09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 86,70 € | 19.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190715 | ŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 105,41 € | 19.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190801 | Poistenie majetku a zodp. za škodu na 09.08.2019-08.09.2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Generali Poisťovňa, a. s. | 35709332 | 148,15 € | 19.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190712 | Servis -príprava na STK, Felícia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 174,62 € | 18.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190713 | Stravné poukážky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 277,12 € | 18.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190711 | Multifunkčné zariadenie-tlačiareň+kopírka, USB kľúč | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 117,90 € | 17.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190710 | ŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 299,53 € | 16.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190647 | Aku skrutkovače | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 300,00 € | 15.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190645 | Právne služby 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190646 | Spracovanie účtovníctva 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190709 | Výmena kanalizačného potrubia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 1 199,14 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190644 | Vodné-stočné, PKV 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 049,86 € | 11.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190642 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 6/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1,52 € | 11.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190643 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 344,48 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190641 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -83,92 € | 11.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190706 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 62,78 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190707 | Kancelársky materiál-nákup | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 215,90 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190708 | Internet 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190639 | Poplatky -mobilné telefóny 06/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 24,31 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190640 | Elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 156,00 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra |