Faktúry
Počet záznamov: 3930
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0285/21 | publikácia Integrácia v škole | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 45,35 € | 20.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/21 | kanc. potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Pretože TRIPSY s.r.o | 52724077 | 660,07 € | 17.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/21 | online školenie Pedagog. asistent | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 380,00 € | 17.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/21 | prenájom rohoží 8/9 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Lindstrom | 35742364 | 16,20 € | 17.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/21 | licencia za použitie hudobných diel | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SOZA | 00178454 | 48,00 € | 10.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/21 | tealbuiding služby SF | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | WELLNESS HOTEL ČERTOV, s.r.o. | 36358479 | 1 111,40 € | 09.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/21 | ubytovanie- teambuilding | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | WELLNESS HOTEL ČERTOV, s.r.o. | 36358479 | 2 682,50 € | 09.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/21 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OXICO | 11667958 | 3 649,32 € | 09.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/21 | el. en. 08 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 641,93 € | 09.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/21 | vodné stočné zrážky 08 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 539,38 € | 08.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/21 | virtuálna knižnica 08 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KOMENSKY, s.r.o | 43908977 | 16,56 € | 06.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/21 | servis výťahov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 06.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/21 | plotrované texty na tabuľky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DENTIM Slovakia, s.r.o. | 47223766 | 108,00 € | 06.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/21 | upratovanie 8/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 990,00 € | 06.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/21 | poradenské služby 08 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin, s. r. o | 47349069 | 675,00 € | 06.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/21 | telefón 08 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 182,88 € | 06.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/21 | účtovníctvo 8/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 040,00 € | 06.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/21 | preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Apex Solutions, s.r.o. | 44642831 | 693,00 € | 03.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/21 | centralizovaná ochrana Q2 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 03.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/21 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 02.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/21 | korková tabuľa 5ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BROS'S TECHNOLOGY, s.r.o. | 46795537 | 160,42 € | 02.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/21 | pokuta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DIGI SLOVAKIA | 35701722 | 185,80 € | 27.08.2021 | 05.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/21 | zákony v školskej praxi | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 26.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/21 | el. energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 517,72 € | 25.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/21 | webinár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 120,00 € | 25.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/21 | prenajom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mládežnícky športový klub Senec | 42413095 | 1 650,00 € | 20.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/21 | material na opravu pisoarov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SIKO KÚPEĽNE, a. s, | 43864074 | 3 347,60 € | 19.08.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/21 | prenájom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFK Dunajská Lužná | 30798515 | 1 650,00 € | 16.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/21 | služby počítač. siete | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 16.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/21 | prenajom fut. ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mládežnícky športový klub Senec | 42413095 | 1 650,00 € | 13.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra |