Faktúry
Počet záznamov: 3930
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0046/23 | členský poplatok 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/23 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 1 067,20 € | 31.01.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/23 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 4 186,69 € | 31.01.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/23 | SSD disk | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 1 018,80 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | členský príspevok 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 30.01.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | seminár PAM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 30.01.2023 | 26.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 829,80 € | 30.01.2023 | 26.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/23 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 681300 | 1 070,16 € | 30.01.2023 | 26.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/23 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | obedy - olympiáda AJ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 34,30 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | aktualizácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 100,92 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | mobil Xiaomi 12T | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michal Križek - NOVA Mobil | 45361886 | 479,90 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | revízia bleskozvodu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 50,00 € | 18.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | stolicky, vešiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 814,80 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 829,13 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASTRAS s.r.o. | 44623712 | 540,00 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | magneticke tabule | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | B2Bpartner s. r. o | 44413467 | 262,49 € | 16.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | kalkulačky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 508,80 € | 16.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/23 | teplo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 3 275,70 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | balík Zborovňa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KOMENSKY, s.r.o | 43908977 | 198,72 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/23 | technicka podpora | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TCNS , s.r.o. | 44082011 | 684,00 € | 11.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/23 | PVC tabule | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DENTIM Slovakia, s.r.o. | 47223766 | 88,80 € | 11.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/23 | karty - zam. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 312,00 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | účtovné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 580,00 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | poradenstvo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 100,00 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/23 | poradenstvo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 375,00 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | HURRICANE s.r.o. | 36749966 | 360,00 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/23 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 675,00 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | tel. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 185,06 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra |