METRO Cash&Carry SR s.r.o.


Informácie
  • Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
  • IČO: 45952671
  • Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 1316

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0182/19 Nákup toaletných potrieb Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 115,08 € 07.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 Nákup čistiacich a hygienických potrieb Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 151,45 € 15.11.2019 22.11.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 58,69 € 20.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFSJ/0177/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 784,93 € 15.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFSJ/0179/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 304,56 € 15.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 236,93 € 25.11.2019 29.11.2019 Faktúra
DFSJ/0188/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 556,80 € 22.11.2019 29.11.2019 Faktúra
DFSJ/0189/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 527,64 € 25.11.2019 29.11.2019 Faktúra
DFSJ/0191/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 424,90 € 25.11.2019 29.11.2019 Faktúra
DFSJ/0182/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 402,07 € 22.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFSJ/0184/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 488,83 € 22.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFSJ/0186/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 827,48 € 22.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFSJ/0193/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 721,01 € 27.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 Občerstvenie na vianočný večierok Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 87,55 € 28.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFSJ/0198/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 233,20 € 02.12.2019 05.12.2019 Faktúra
DFSJ/0199/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 062,62 € 02.12.2019 05.12.2019 Faktúra
DFSJ/0202/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 437,95 € 05.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFSJ/0205/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 461,12 € 09.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 Nákup občerstvenia a darčekov do vianočných balíčkov zo SF Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 89,21 € 06.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 Nákup čistiacich a hygienických potrieb ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 180,71 € 06.12.2019 16.12.2019 Faktúra