METRO Cash&Carry SR s.r.o.


Informácie
  • Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
  • IČO: 45952671
  • Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 1316

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0108/19 Potraviny. Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 241,74 € 18.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DFSJ/0109/19 Potraviny. Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 223,60 € 20.06.2019 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 Repre minerálky, káva Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 57,95 € 25.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFSJ/0114/19 Potraviny. Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 96,40 € 28.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFSJ/0115/19 Dobropis za kuracie mäso Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 -385,58 € 01.07.2019 16.07.2019 Faktúra
DFSJ/0116/19 Potraviny. Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 593,00 € 11.07.2019 16.07.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 Čistiace potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 82,85 € 02.07.2019 16.07.2019 Faktúra
DFSJ/0118/19 Potraviny Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 724,44 € 30.08.2019 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 Čistiace a hygienické prostriedky Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 286,81 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DFSJ/0122/19 Dobropis k daň.dokladu 0027020446 / nedodaný tovar Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 -6,18 € 06.09.2019 24.09.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 Nákup čistiacich prostriedkov Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 433,25 € 16.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFSJ/0128/19 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 898,06 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0130/19 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 506,21 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0131/19 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 232,52 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0132/19 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 311,21 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0133/19 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 603,85 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0135/19 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 281,45 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0138/19 Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 716,80 € 26.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 Nákup čistiacich prostriedkov šj Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 345,43 € 26.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0152/19 Nákup kancelárskych potrieb Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 208,24 € 27.09.2019 03.10.2019 Faktúra