Faktúry
Počet záznamov: 2034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0048/17 | stočné a vodné 09.02.-08.03.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 231,82 € | 27.03.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/17 | elektroinštalačný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 46,42 € | 21.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/17 | servis sanity | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 428,28 € | 21.03.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/17 | ubytovanie žiakov na LK 19.3.-24.3.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Trangoška, s.r.o. | 45003467 | 4 750,00 € | 20.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBVZ/001/17 | propagačné materiály | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 363,00 € | 20.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/17 | stravné 02/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 842,24 € | 15.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/17 | služby virtuálnej knižnice 02/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/17 | telekomunikačné poplatky 2/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,38 € | 08.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/17 | stočné a vodné 01.01.-08.02.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 399,00 € | 08.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/17 | zrážky 01.02.-28.02.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 299,70 € | 08.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/17 | jedálne kupóny 700 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 380,00 € | 08.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/17 | pranie a prenájom rohoží 30.01.-26.02.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 06.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/17 | Finančný spravodajca 2017 - preddavok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 € | 06.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/17 | prevádzka siete a serverového vybavenia 02/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 06.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 22,20 € | 02.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/17 | tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 27,10 € | 01.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/17 | zrážky 01.01.-31.01.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 321,91 € | 24.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/17 | upratovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jozef Pír - FALADRO | 17607230 | 476,22 € | 22.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/17 | služby počítačovej siete SANET 1-3/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/17 | ročný členský poplatok 2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 16.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/17 | stravné za mesiac 01/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 947,52 € | 15.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/17 | služby virtuálnej knižnice 01/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/17 | výroba občerstvenia na vianočný večierok 2016 - dobropis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | -40,00 € | 14.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/17 | odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Ján Dzuba - RUŠEZ | 11800666 | 1 750,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/17 | spotreba plynu 1.1.-31.1.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 5 935,58 € | 10.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/17 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 118,28 € | 09.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/17 | telekomunikačné poplatky 1/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,34 € | 08.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/17 | pranie a prenájom rohoží 01.01.-29.01.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 08.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/17 | jedálne kupóny 520 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 768,00 € | 07.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/17 | členský príspevok pre rok 2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 42,00 € | 06.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |