Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0071/17 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 278,44 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/17 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/17 | vodné, stočné a zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 603,34 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 175,81 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,66 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/17 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Dekor Point, s.r.o | 36831301 | 33,25 € | 08.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/17 | kancelárske potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 185,59 € | 07.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/17 | pranie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 15,86 € | 07.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/17 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Foxxy Fashion Creations s.r.o. | 48252280 | 345,00 € | 07.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/17 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 179,40 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/17 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 124,30 € | 02.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/17 | tepelná energia za 3/2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 250,00 € | 02.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/17 | vodné a stočné | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 44,60 € | 27.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/17 | vyúčtovanie teplo za 01/2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 7 167,64 € | 27.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/17 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | AGNO s.r.o | 31439535 | 115,39 € | 27.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/17 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Novatex SK s.r.o. | 36333433 | 942,00 € | 27.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/17 | telefón | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,59 € | 24.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/17 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | AMANN | 34110321 | 237,61 € | 24.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 179,63 € | 22.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/17 | kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlaková skúška požiarnych hadíc | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LadislavMolnár - Rotalix | 11810033 | 160,64 € | 20.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |