Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0130/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 271,12 € | 21.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0129/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ivan Gramblička-Potraviny | 17478278 | 236,34 € | 21.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0116/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 744,35 € | 19.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0123/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 71,75 € | 16.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0124/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 67,16 € | 16.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0122/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 16,86 € | 15.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0118/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 17,00 € | 14.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0119/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 34,65 € | 14.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0117/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 61,00 € | 14.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0114/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 289,78 € | 14.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0115/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 277,89 € | 14.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0120/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 159,25 € | 14.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0121/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 103,74 € | 14.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0108/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,10 € | 09.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0109/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 298,62 € | 09.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0110/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 273,17 € | 09.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0111/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 86,61 € | 09.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0112/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 65,94 € | 09.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0103/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 22,85 € | 08.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0107/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ivan Gramblička-Potraviny | 17478278 | 426,25 € | 08.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra |