Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0069/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 139,60 € | 10.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0064/15 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,54 € | 10.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0062/15 | zrážky | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 246,62 € | 09.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0063/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 9,08 € | 09.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0058/15 | členský poplatok za rok 2015 | Stredná odborná škola | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 33,00 € | 06.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0060/15 | el.energia | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 06.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0061/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | DELIFOOD s.r.o. | 47363665 | 120,92 € | 06.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0059/15 | el.energia | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 939,97 € | 06.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
DF/0052/15 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 180,00 € | 02.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0053/15 | plyn za byt | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 30,00 € | 02.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0054/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 78,19 € | 27.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0055/15 | Školské stravovanie | Stredná odborná škola | 17314895 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 44,95 € | 27.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0056/15 | odber kuch.odpadu | Stredná odborná škola | 17314895 | INTA s.r.o. | 34129863 | 19,20 € | 27.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0057/15 | anivír - Avast | Stredná odborná škola | 17314895 | MICRONIC s.r.o. | 31661246 | 217,48 € | 27.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0050/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 88,77 € | 26.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0051/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ivan Gramblička-Potraviny | 17478278 | 422,17 € | 26.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0047/15 | služby počítačovej siete | Stredná odborná škola | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 19.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0048/15 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 34,76 € | 19.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0049/15 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 31,12 € | 19.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0045/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 28,32 € | 18.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra |