Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6642
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0304/18 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 56,70 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0303/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 147,42 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0305/18 | Kontrola plyn.horákov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GAS SERVIS - František Rác | 36929875 | 199,03 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0306/18 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,76 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 17 2018 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 10.10.2018 | 10.10.2018 | 28.11.2018 | Ing.Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| DF/0299/18 | nastavenie váhy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PIPIK s.r.o. | 50389921 | 62,74 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0300/18 | čistenie a kontrola komína | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 61,00 € | 09.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0301/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 234,86 € | 09.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0302/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 27,85 € | 09.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0298/18 | kozmet.materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 296,70 € | 09.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0297/18 | kozmetické prípravky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 199,03 € | 08.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0296/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,39 € | 05.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0295/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 869,66 € | 05.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| P2/025/18 | Objednávame u Vás pravidelnú revíziu výťahu v ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 0,00 € | 04.10.2018 | 04.10.2018 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| P2/024/18 | Objednávame u Vás pravidelnú revíziu komínov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 0,00 € | 04.10.2018 | 04.10.2018 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0289/18 | Polep okna - názov školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Talajka,s.r.o | 47062436 | 137,76 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0294/18 | Výroba loga | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Talajka,s.r.o | 47062436 | 84,00 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0292/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 498,27 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0290/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 63,00 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0291/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra |