Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6608

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0473/25 Potraviny do ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 321,47 € 02.10.2025 13.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0474/25 Zapojenie ohrievača vody v SOŠ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Tibor Szeman elektro 31110550 55,35 € 02.10.2025 13.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0470/25 Plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 3 891,00 € 01.10.2025 13.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0471/25 Plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 43,00 € 01.10.2025 13.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0472/25 Plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 88,00 € 01.10.2025 13.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0469/25 Materiál kaderníctvo Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 VOSI plus, s.r.o. 50684035 209,84 € 01.10.2025 19.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
P2/513/25 materiál do prevádzky kaderníctva Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 VOSI plus, s.r.o. 50684035 209,84 € 30.09.2025 06.10.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Objednávka
DF/0461/25 Materiál barbier-peroxid,melír,neutralizér Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Jaga Shop s.r.o 43967019 128,19 € 30.09.2025 06.10.2025 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DF/0462/25 Materiál kaderníctvo Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Jaga Shop s.r.o 43967019 435,92 € 30.09.2025 06.10.2025 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DF/0460/25 Servis plynových kotlov a horákov-kotolňa Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Be Safe s.r.o. 44913575 670,00 € 30.09.2025 08.10.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DF/0467/25 Materiál-foto Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 PRO LAIKA s.r.o. 31355218 420,56 € 30.09.2025 08.10.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DF/0468/25 Upratovacie služby Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Janka Szanwaldová - TREWISS 45848106 935,00 € 30.09.2025 08.10.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DF/0463/25 Mliečne výrobky do ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 221,33 € 30.09.2025 20.10.2025 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DF/0464/25 Potraviny do ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 280,48 € 30.09.2025 20.10.2025 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DF/0466/25 Vajcia do ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 67,47 € 30.09.2025 20.10.2025 Riaditeľ Faktúra
DF/0465/25 Mäso do ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 683,33 € 30.09.2025 20.10.2025 Riaditeľ Faktúra
P2/505/25 Napojenie elektrického bojlera v miestnosti č. 406 Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Tibor Szeman elektro 31110550 55,35 € 29.09.2025 06.10.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Objednávka
P2/510/25 Odvoz bio odpadu zo ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 EKOHEAT s.r.o. 46023909 16,61 € 29.09.2025 06.10.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Objednávka
P2/511/25 Ovocie a zelenina do ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 LUNI SK s. r. o. 44328320 424,08 € 29.09.2025 06.10.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Objednávka
P2/512/25 Chlieb do ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 LUNI SK s. r. o. 44328320 12,10 € 29.09.2025 06.10.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Objednávka