Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6040
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2/166/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 147,66 € | 13.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DF/0152/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 45,39 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DF/0151/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 192,63 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DF/0150/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 79,87 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DF/0149/25 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,48 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0148/25 | Nábytok do kancelárií | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Houseland s.r.o. | 06532861 | 532,88 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
P2/161/25 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 271,54 € | 11.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
P2/164/25 | batéria do fotoaparátu Canon a Sandisk 512 GB...3ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ALZA,sk s.r.o. | 36562939 | 341,45 € | 11.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
P2/165/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 45,39 € | 11.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
P2/163/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 192,63 € | 11.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
P2/162/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 79,87 € | 11.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DF/0143/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 231,51 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DF/0141/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 83,22 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DF/0140/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 511,62 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DF/0139/25 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 940,83 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DF/0142/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 179,84 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DF/0147/25 | DLHM-foto | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Rašid Garipov | 02856123 | 260,52 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
DF/0146/25 | Softbox, adaptér do foto | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | A.T. Shop s.r.o. | 26374757 | 67,66 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0145/25 | Nábytok do kancelárií | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 207,49 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0144/25 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 66,43 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |