Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7020

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
P1/013/26 Oprava výťahu v ŠJ - pokazený stykač Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Peter Orgoník ORGO - LIFT 30940630 120,00 € 12.01.2026 15.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Objednávka
P2/004/26 sušička - práčovňa Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Alza.sk s. r. o. 36562939 490,48 € 12.01.2026 15.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Objednávka
P1/014/26 Čistiace prostriedky do umývačky riadu v ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 35840790 277,52 € 12.01.2026 15.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Objednávka
P2/002/26 kancelárske stoličky 2 ks Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 B2B Partner s. r. o. 44413467 223,86 € 12.01.2026 15.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Objednávka
P2/003/26 kancelárske stoličky 2 ks Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 B2B Partner s. r. o. 44413467 223,86 € 12.01.2026 15.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Objednávka
P2/005/26 zistenie úniku vody v exteriéri školy Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 STAFIN PLUS, s. r. o. 43892701 1 230,00 € 12.01.2026 15.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Objednávka
DF/0690/25 Plyn-vyúčtovanie ŠJ 2025 Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 350,78 € 12.01.2026 22.01.2026 Faktúra
DF/0688/25 Plyn-vyúčtovanie 2025 Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 4 805,52 € 12.01.2026 22.01.2026 Faktúra
DF/0689/25 Plyn-vyúčtovanie 2025 Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 1 138,24 € 12.01.2026 22.01.2026 Faktúra
DF/0008/26 Vajcia do ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 67,47 € 12.01.2026 04.02.2026 Faktúra
DF/0009/26 Mäso do ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 587,52 € 12.01.2026 04.02.2026 Faktúra
DF/0687/25 El.energia Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 G&E Trading, a.s. 50131711 1 397,72 € 09.01.2026 12.01.2026 Faktúra
P1/008/26 Ovocie a zelenina do ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 LUNI SK s. r. o. 44328320 358,06 € 09.01.2026 13.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Objednávka
P1/009/26 Chlieb do ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 LUNI SK s. r. o. 44328320 12,10 € 09.01.2026 13.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Objednávka
P1/010/26 Mäso do ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 587,52 € 09.01.2026 13.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Objednávka
P1/011/26 Vajcia do ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 67,47 € 09.01.2026 13.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľ Objednávka
DF/0685/25 Čistenie kanalizácie-WC pri telocvični Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 IN-kanál, spol. s r.o. 35773308 1 488,30 € 09.01.2026 22.01.2026 Faktúra
DF/0686/25 Tel.popl. Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,14 € 09.01.2026 26.01.2026 Faktúra
DF/0007/26 Učebná pomôcka-kufrík na kolieskách Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 NaniNails s.r.o. 29391920 649,54 € 09.01.2026 26.01.2026 Faktúra
P2/001/26 EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 309,00 € 08.01.2026 13.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Objednávka