Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0060/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 2 810,12 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DF/0055/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,65 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DF/0058/22 | Realiz.odb.praxe- nákl.na pobyt | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 260,00 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
DF/0057/22 | Realiz.odb.praxe- nákl.na pobyt | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 10 080,00 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
DF/0056/22 | realizácia odbornej praxe | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 100,00 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
DF/0054/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 030,38 € | 07.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
DF/0052/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 627,08 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
DF/0053/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 68,17 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DF/0048/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 03.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
DF/0047/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 03.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
DF/0046/22 | Prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Havarijná služba Ľuba Olivová s.r.o. | 35876239 | 376,50 € | 01.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
DF/0045/22 | kozmet.materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Perlacosmetic, s.r.o. | 52620646 | 459,75 € | 28.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
DF/0044/22 | ozonizér, ultrazvuk | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Perlacosmetic, s.r.o. | 52620646 | 203,46 € | 28.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
DF/0051/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 239,91 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
DF/0050/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 26,25 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
DF/0043/22 | rádiá 2 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chal-Tec GmbH | 4020383257 | 99,80 € | 24.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DF/0042/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 227,57 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DF/0039/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 440,02 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DF/0040/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 344,50 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DF/0041/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 379,98 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra |