Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4826

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2024120 el. energia 02/24 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ZSE 36677281 2 712,97 € 13.03.2024 29.03.2024 Peter Šimeček Faktúra
2024121 mobil Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 31,30 € 12.03.2024 28.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024110 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ŠEVT a.s. Bratislava 31331131 2 687,35 € 12.03.2024 28.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
2024117 kanc.potreby Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 National Pen 474116 220,99 € 12.03.2024 28.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
2024118 kanc.potreby Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 National Pen 474116 104,50 € 12.03.2024 28.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
2024105 plyn /24 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 10 725,64 € 11.03.2024 28.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024104 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Ing. Dominika Ďuricova 0 600,00 € 11.03.2024 28.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
2024107 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LUNYS s.r.o. 36472549 303,90 € 11.03.2024 28.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
2024114 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 4,58 € 11.03.2024 28.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
2024115 uč.pomôcky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ZNL s.r.o. 17055415 158,42 € 11.03.2024 28.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
2024108 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 160,33 € 11.03.2024 28.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
2024109 materiál na údržbu Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 CERATIZIT 50792521 363,76 € 11.03.2024 28.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
2024106 vodné stočné Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 616,72 € 11.03.2024 28.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
2024116 gastro lístky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Up Déjeuner, s.r.o. 52528654 134,49 € 11.03.2024 12.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024111 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 291,90 € 11.03.2024 12.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024112 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 549,44 € 11.03.2024 12.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024113 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 23,76 € 11.03.2024 12.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024123 servis výťahov Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 OTIS 35683929 66,70 € 05.03.2024 31.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
2024126 poistenie auta Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Kooperativa Group 00585441 202,79 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
2024125 plyn 03/24 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 101,00 € 01.03.2024 28.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra