Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022523 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 176,00 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
2022520 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 144,44 € | 20.12.2022 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
2022518 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 384,00 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
2022516 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 180,11 € | 19.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
2022515 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 150,61 € | 19.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
2022514 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 569,86 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
2022513 | UPRAVU SYSTéMU EPS | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 5 995,00 € | 16.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
2022508 | 3 mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 1 047,60 € | 16.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
2022506 | knedle | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 26,88 € | 16.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
2022499 | balíček Cisco | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 16.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
2022521 | oprava výťahu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 11 940,00 € | 15.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
2022510 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 376,70 € | 15.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
2022509 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 128,27 € | 15.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
2022496 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 81,57 € | 14.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
2022505 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 61,36 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
2022504 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 52,90 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
2022503 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 71,77 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
2022507 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 216,00 € | 09.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
2022494 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 83,30 € | 09.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
2022493 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 187,20 € | 09.12.2022 | 01.01.2023 | Faktúra |