Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4467

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2023348 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 109,38 € 12.09.2023 29.09.2023 Faktúra
2023347 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 77,48 € 12.09.2023 29.09.2023 Faktúra
2023346 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 8,00 € 12.09.2023 29.09.2023 Faktúra
2023344 mobil Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 84,53 € 12.09.2023 30.09.2023 Faktúra
2023327 mesač.paušál Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 STOLAMED PLUS s.r.o. 46892923 187,20 € 12.09.2023 30.09.2023 Faktúra
2023328 zdravot.služba Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 SK-Stolamed, s.r.o. 48249726 36,00 € 12.09.2023 30.09.2023 Faktúra
2023340 projektor Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PROFILINE Group, s.r.o. 46819118 877,92 € 12.09.2023 30.09.2023 Faktúra
2023339 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 AG FOODS 34144579 607,59 € 11.09.2023 29.09.2023 Faktúra
2023342 IT materiál Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Letko Róbert - MDV 34555510 111,54 € 11.09.2023 30.09.2023 Faktúra
2023343 vodné stočné Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 702,25 € 11.09.2023 30.09.2023 Faktúra
2023341 držiak Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PROFILINE Group, s.r.o. 46819118 72,36 € 11.09.2023 30.09.2023 Faktúra
2023338 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 124,99 € 11.09.2023 29.09.2023 Faktúra
2023337 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 32,50 € 11.09.2023 29.09.2023 Faktúra
2023335 telefón Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovak Telekom, a.s. 35763469 81,07 € 08.09.2023 06.10.2023 Faktúra
2023334 balíček ŠTANDART Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 VIS Slovensko 36006912 58,80 € 08.09.2023 30.09.2023 Faktúra
2023336 čistenie komína Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Dobrý Kominár s.r.o. 53229177 100,00 € 08.09.2023 30.09.2023 Faktúra
2023333 školenie Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 KANTORKA,n.o 45740313 45,00 € 07.09.2023 30.09.2023 Faktúra
2023324 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 617,58 € 06.09.2023 29.09.2023 Faktúra
2023323 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 540,46 € 06.09.2023 29.09.2023 Faktúra
2023331 gastro lístky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Up Déjeuner, s.r.o. 52528654 325,46 € 05.09.2023 30.10.2023 Faktúra