Faktúry
Počet záznamov: 6276
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0083/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 141,34 € | 27.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0077/15 | nákup návlekov na obuv | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MEDICA FILTER s.r.o. | 00669555 | 191,38 € | 27.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0075/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 75,31 € | 26.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0074/15 | nákup dezinfekčného prípravku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FERLUK, s.r.o. | 44711191 | 67,79 € | 26.02.2015 | Faktúra | ||||||
DF-42/0062/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 248,86 € | 25.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0072/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 206,65 € | 25.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0073/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäsovýroba- Bitúnok Tomášov, s.r.o | 46170286 | 99,77 € | 25.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0063/15 | príspevok na činnosť CPaCRZS na rok 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cech pekarov a cukrarov | 35592931 | 54,00 € | 20.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0067/15 | havarijné poistenie motorového vozidla BA563MJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 224,35 € | 20.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0068/15 | vodné za obd 1/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 348,28 € | 20.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0064/15 | nákup baliaceho materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 59,33 € | 19.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0065/15 | za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za 1.Q 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,Zdruz.pouz.SADS | 17055270 | 149,37 € | 19.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0066/15 | refakturácia vodného za 1/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | 75,25 € | 19.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0061/15 | dodávka vody za 1/2015 na Harmincovej 1 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 167,17 € | 18.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0070/15 | nákup surovín - vajce - pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 162,00 € | 18.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0055/15 | mimoriadne účtovnícke práce pri uzávierke a závierke r.2014 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Vágner-účtovníctvo | 31740103 | 980,00 € | 16.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0056/15 | pracovné oblečenie študentov na akciu Gastro Danubia 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZEDA s.r.o. | 36225185 | 74,45 € | 16.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0057/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 187,50 € | 16.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0058/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 396,79 € | 16.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0059/15 | nákup tovaru podľa zmluvy 2015344_Z | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Intervia s.r.o | 44534582 | 126,50 € | 16.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0060/15 | nákup čistiacich potrieb na základe kúpnej zmluvy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 105,99 € | 16.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0071/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 38,40 € | 16.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0053/15 | zálohová platba za elektrinu - OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 13.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0054/15 | za výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 79,00 € | 11.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0076/15 | nákup dezinfekčného prípravku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADIMAZ, s.r.o. | 36756890 | 52,50 € | 11.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0031/15 | členský príspevok za r 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 199,00 € | 10.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0041/15 | telefónne poplatky - Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,96 € | 10.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0042/15 | poplatok za odvoz komun. odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 10.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0043/15 | zálohová platba za elektrinu Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 887,96 € | 10.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0044/15 | vyúčtovacia fa za dodávku elektriny za 1/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 106,18 € | 10.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra |