Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3459
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0239/21 | 390 ks stravenky po 3,83 € (po zľave 3,67 €) za 9-2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 430,82 € | 04.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/21 | nákup materiálu na projekt BSK "Škola skole" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Epifany | 48261653 | 284,74 € | 04.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/21 | 2 ks skartovač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Offia | 02938359 | 478,00 € | 04.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/21 | oprava výťahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 283,24 € | 04.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/21 | materiál na údržbu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 132,48 € | 04.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/21 | výkon zodpovednej osoby za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 04.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/21 | vedrá a mopy po 14 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 136,10 € | 01.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/21 | tovar na upratovanie a čistenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 513,22 € | 01.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/21 | policové diely a vešiaky na internát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IKEA Bratislava s.r.o | 35849436 | 693,32 € | 01.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/21 | Technik PO BOZP za 9/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 01.10.2021 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/21 | seminár PaM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 € | 29.09.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/21 | nastavenie školských hodín | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 44,40 € | 27.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/21 | 214 ks gastro á 3,83 € ( po zľave 3,67 €) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 785,11 € | 27.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/21 | prenajom kopírok za 9/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 269,24 € | 27.09.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/21 | pranie uterákov - praktické vyučovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 136,48 € | 22.09.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/21 | seminár "Moderná správa registratúry II" účasť p. Krčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 49,00 € | 21.09.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/21 | licencia Komplexná agenda pre SŠ platná 12 mesiacov - 500 €, hotline - 60 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 560,00 € | 17.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/21 | viazanie 9 ks triednych kníh á 10,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Kníhviazačstvo J+D s.r.o. | 44783761 | 90,00 € | 17.09.2021 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/21 | ŠI - vešiaková stena 28 ks á 37.- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TEMPO KONDELA | 36409154 | 1 036,00 € | 16.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/21 | pevná linka 8/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 16.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra |